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咸丰县唐崖河景区地心漂流换乘车和小火车定价成本监审表

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  • 发布时间:2019-09-12 10:58
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【概要描述】旅游景点门票定价成本监审表单 位 名 称 : 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司主 管 部 门 : 咸丰县文旅局    单位负责人 : 李 冬 洲     联 系 电 话 : 0718-6812888        财务负责人:崔 显 龙  联 系 电 话 : 0718-6896000      邮 政 编 码 : 445611    湖北省物价局成本调查监审分局  制表旅游景点经营者基本情况表

咸丰县唐崖河景区地心漂流换乘车和小火车定价成本监审表

【概要描述】旅游景点门票定价成本监审表单 位 名 称 : 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司主 管 部 门 : 咸丰县文旅局    单位负责人 : 李 冬 洲     联 系 电 话 : 0718-6812888        财务负责人:崔 显 龙  联 系 电 话 : 0718-6896000      邮 政 编 码 : 445611    湖北省物价局成本调查监审分局  制表旅游景点经营者基本情况表

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旅游景点门票定价成本监审表
单 位 名 称 : 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司
主 管 部 门 : 咸丰县文旅局    
单位负责人 : 李 冬 洲     
联 系 电 话 : 0718-6812888        
财务负责人:崔 显 龙  
联 系 电 话 : 0718-6896000      
邮 政 编 码 : 4 4 5 6 1 1    
湖北省物价局成本调查监审分局   制表

游景点经营者基本情况表

项目 单位 栏次及关系 上报值
一、基本情况   1  
(一)注册资本 万元 2  20,000,000.00 
 其中:国有资本 万元 3  20,000,000.00 
境外资本 万元 4  -   
 (二)年设计游客数 人次 5  
 (三)年实际接待游客数 人次 6=7+8+9  40,696 
    其中:普通游客数 人次 7  25,278 
优惠游客数 人次 8  4,891 
免费游客数 人次 9  10,527 
 (四)日平均游客数 人次 10  111.50 
 (五)现行门票价格   11  小火车单程15元/人、往返30元/人;换乘车往返16元/人。 
   其中:普通门票价格 元/人次 12  黄金洞80元/人、地心漂流110元/人、小火车往返30元/人、换乘车单程16元/人。 
会员卡或年票价格 元/人次 13  -   
游客团队折让价格 元/人次 14  洞50元/人、漂流80元/人、小火车20元/人、换乘车单程10元/人。 
其他门票价格 元/人次 15  导服费100元/趟 
二、收入情况   16  1,925,404.38 
 (一)门票收入 万元 17=18+19+20+21  1,837,983.99 
   其中:普通门票收入 万元 18  1,120,797.11 
        会员卡或年票收入  万元 19  -   
        旅游团队收入 万元 20  652,627.18 
        其他门票收入 万元 21  64,559.70 
 (二)上级补助收入 万元 22  -   
 (三)附属单位缴款 万元 23  -   
 (四)拨入专款 万元 24  -   
 (五)其他业务收入 万元 25  22,330.10 
三、支出情况   26=27+28+29  9,244,686.64 
 (一)主营业务成本 万元 27  4,453,306.41 
 (二)其他业务成本 万元 28  
 (三)营业外支出 万元 29  6,775.23 
四、营业税金及附加 万元 30  39,352.46 
五、其它基本情况   31  
 (一)固定资产原值 万元 32  56,082,240.89 
 (二)在建工程 万元 33  1,908,487.54 
 (三)职工人数 34  50 
 (四)职工工资总额 万元 35  3,235,735.87 
旅游景点门票定价成本申报表
(景区换乘车)
项目 单位 栏次及关系 2018年 备注
一、运营成本 1=2+3+4+11+…+37+38  9,237,911.41   
 (一)职工工资 2  2,521,038.23   
 (二)福利费  3  68,585.90   
 (三)社会保障费 4=5+6+7+8+9+10  586,395.89   
   其中:1、养老保险 5  271,687.46   
2、医疗保险 6  119,239.92   
3、失业保险 7  10,026.10   
4、工伤保险 8  7,608.32   
5、生育保险 9  7,248.09   
6、住房公积金 10  170,586.00   
 (四)办公费 11  87,504.34   
 (五)水电费 12  194,675.95   
 (六)取暖费 13  -     
 (七)邮电费 14  7,800.00  电视收视费
 (八)交通费 15  -     
 (九)差旅费 16  221,373.69   
 (十)会议费 17  5,369.00   
 (十一)门票印制费 18  4,400.00   
 (十二)景区规划费 19  -     
 (十三)广告宣传费 20  279,654.61   
 (十四)绿化维护费 21  -     
 (十五)景观文物古建筑维护费 22  -     
 (十六)维修费 23  260,928.30   
 (十七)物料消耗费 24  -     
 (十八)低值易耗品摊销 25  -     
 (十九)工会经费 26  46,204.85   
 (二十)职工教育经费 27  9,867.54   
 (二十一)董事会会费 28  -     
 (二十二)劳务费 29  -     
 (二十三)租赁费 30  64,643.60   
 (二十四)物业管理费 31  -     
 (二十五)业务招待费 32  87,103.60   
 (二十六)资源有偿使用费 33  62,869.95   
 (二十七)税金 34  63,854.19   
 (二十八)固定资产折旧费 35  2,068,161.39   
 (二十九)无形资产摊销 36  236,408.04   
 (三十)财务费用 37  1,841,997.43   
 (三十一)其他 38  519,074.91   
二、冲减成本的收入 39  1,925,404.38   
三、定价成本 40=1-39  7,312,507.03   
四、标准游客人数 人次 41    
五、单位定价成本 元/人次 42=40÷41    
旅游景点门票定价成本申报表
(黄金洞景区小火车)
项目 单位 栏次及关系 上报值
2016年 2017年 2018年
一、运营成本 1=2+3+4+11+…+37+38  6,302,619.67   6,824,427.64   9,237,911.41 
 (一)职工工资 2  1,672,368.74   2,082,556.57   2,521,038.23 
 (二)福利费  3  122,867.00   37,670.10   68,585.90 
 (三)社会保障费 4=5+6+7+8+9+10  341,857.64   410,316.59   586,395.89 
   其中:1、养老保险 5  186,268.00   218,153.46   271,687.46 
2、医疗保险 6  115,598.10   95,291.08   119,239.92 
3、失业保险 7  10,229.58   7,947.62   10,026.10 
4、工伤保险 8  3,982.83   2,935.73   7,608.32 
5、生育保险 9  6,579.13   5,720.70   7,248.09 
6、住房公积金 10  19,200.00   80,268.00   170,586.00 
 (四)办公费 11  72,725.30   95,750.76   87,504.34 
 (五)水电费 12  160,395.68   126,381.80   194,675.95 
 (六)取暖费 13  -     -     -   
 (七)邮电费 14  10,800.00   9,601.77   7,800.00 
 (八)交通费 15  -     -     -   
 (九)差旅费 16  93,790.40   143,924.40   221,373.69 
 (十)会议费 17  -     5,157.00   5,369.00 
 (十一)门票印制费 18  5,650.00   3,000.00   4,400.00 
 (十二)景区规划费 19  -     -     -   
 (十三)广告宣传费 20  147,575.00   112,374.00   279,654.61 
 (十四)绿化维护费 21  -     -     -   
 (十五)景观文物古建筑维护费 22  -     -     -   
 (十六)维修费 23  48,616.40   143,017.30   260,928.30 
 (十七)物料消耗费 24  -     -     -   
 (十八)低值易耗品摊销 25  -     -     -   
 (十九)工会经费 26  4,666.72   31,498.88   46,204.85 
 (二十)职工教育经费 27  829.65   -     9,867.54 
 (二十一)董事会会费 28  -     -     -   
 (二十二)劳务费 29  -     -     -   
 (二十三)租赁费 30  -     -     64,643.60 
 (二十四)物业管理费 31  -     -     -   
 (二十五)业务招待费 32  37,631.00   119,415.00   87,103.60 
 (二十六)资源有偿使用费 33  86,355.20   70,924.27   62,869.95 
 (二十七)税金 34  54,314.85   56,121.60   63,854.19 
 (二十八)固定资产折旧费 35  1,857,431.49   1,774,080.51   2,068,161.39 
 (二十九)无形资产摊销 36  236,207.94   236,408.04   236,408.04 
 (三十)财务费 37  848,313.73   1,031,520.40   1,841,997.43 
 (三十一)其他 38  481,022.93   334,708.65   519,074.91 
二、冲减成本的收入 39  1,845,557.26   1,676,749.50   1,925,404.38 
三、定价成本 40=1-39  4,457,062.41   5,147,678.14   7,312,507.03 
四、标准游客人数 人次 41      
五、单位定价成本 元/人次 42=40÷41      
 

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